禁止內線交易

禁止內線交易
●內部規定:請詳「重要規定專區」。
·為建立本公司良好之內部重大資訊處理作業機制,避免資訊不當洩露,並確保本公司對外發表資訊之一致性與正確性,本公司制定《內部重大資訊處理作業程序》,以資遵循;又為防範內線交易,本公司訂定《防範內線交易之管理》,以保障投資人及維護本公司權益,並明定本公司內部人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其持有之本公司有價證券。
●落實情形如下:
·本公司114年度已於114年09月08日對現任董事、經理人及受僱人宣導計42人次進行教育宣導進行1小時相關教育宣導,課程包括內部重大訊息保密作業、禁止內線交易構成要件及罰則。
.本公司114年度已於114年01月22日、114年04月14日、114年07月14日及114年10月13日以Email宣導內部人(含配偶及未成年子女)不得於年度財務報告公告前30日,和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易股票,避免誤觸該規範。
.本公司114年度已於114年04月30日、114年07月28日及114年10月29日以Email宣導所屬內部人「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」,並督促確實依規辦理以避免受罰。

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